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市人防办:巩固人防系统腐败问题专项治理成果 组织开展内部审计工作

已阅读: 0 发布时间:2020/7/10 11:17:21

为进一步巩固人防系统腐败问题专项治理成果,加强系统内部审计管理,完善机构改革后县区人防部门财务衔接,市人防办于近期计划用三个月的时间,组织对8个县(市、区)人防部门开展内部审计工作。此次审计重点是2019年度人防建设资金的收支、结余情况和人防国有资产的存量情况。主要包括人防系统腐败问题专项治理中追缴的违规减免缓人防易地建设费项目情况;易地建设费筹集管理情况;平战结合收入管理情况;人防经费预算执行情况;人防国有资产管理情况等。市人防办坚持审计从严、科学研判的原则,充分发挥内部审计作用:一是严肃审计流程。在审计过程中,既查找问题、又提出整改方法,针对各单位的各项支出,检验其合法性、可行性,对部门预算执行情况进行检查,及时分析执行与预算的差异。二是跟踪落实整改。针对出现的问题,严格按照“落实责任、整改到位、后续核对、跟踪审计”四位一体的内审整改监督机制落实整改。三是完善内控制度。从源头上消除人防建设经费管理存在的风险点,不断完善相关内部控制制度,着力提升人防建设经费保障高质量发展的能力。(市纪委市监委派驻市住建局纪检监察组、市人防办)

为进一步巩固人防系统腐败问题专项治理成果,加强系统内部审计管理,完善机构改革后县区人防部门财务衔接,市人防办于近期计划用三个月的时间,组织对8个县(市、区)人防部门开展内部审计工作。此次审计重点是2019年度人防建设资金的收支、结余情况和人防国有资产的存量情况。主要包括人防系统腐败问题专项治理中追缴的违规减免缓人防易地建设费项目情况;易地建设费筹集管理情况;平战结合收入管理情况;人防经费预算执行情况;人防国有资产管理情况等。市人防办坚持审计从严、科学研判的原则,充分发挥内部审计作用:一是严肃审计流程。在审计过程中,既查找问题、又提出整改方法,针对各单位的各项支出,检验其合法性、可行性,对部门预算执行情况进行检查,及时分析执行与预算的差异。二是跟踪落实整改。针对出现的问题,严格按照“落实责任、整改到位、后续核对、跟踪审计”四位一体的内审整改监督机制落实整改。三是完善内控制度。从源头上消除人防建设经费管理存在的风险点,不断完善相关内部控制制度,着力提升人防建设经费保障高质量发展的能力。(市纪委市监委派驻市住建局纪检监察组、市人防办)

审核领导:高玉林

作者:许陈希、吴黄旭:18962915097

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